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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5503 Data de lançamento: 05/09/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A E.M.E.F.AFFONSO BILLIG;.......... -SISTEMA DE CAIXA.............. 3,98 7,96
2.00 -SISTEMA DE TOMADA............... 7,66 15,32
50.00 -CABO PARAL.2 X 2,5M............. 4,00 200,00
1.00 -DISJUNTOR UNIP. 30A............. 12,85 12,85
1.00 -DISJUNTOR UNIP.40A............. 29,07 29,07
6.00 -CONECTOR ALUM. 2P/FURO.......... 13,75 82,50
2.00 -LÂMPADA 46W................... 49,10 98,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/09/2018 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A E.M.E.F.AFFONSO BILLIG;.......... -SISTEMA DE CAIXA.............. -SISTEMA DE TOMADA............... -CABO PARAL.2 X 2,5M............. -DISJUNTOR UNIP. 30A............. -DISJUNTOR UNIP.40A............. -CONECTOR ALUM. 2P/FURO.......... -LÂMPADA 46W................... 445,90
13/09/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 445,90
14/09/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5503/2018 JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403 445,90
TOTAL 445,90 445,90 445,90
SALDO A PAGAR 0,00