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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: AUTO PANAMBI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5513 Data de lançamento: 05/09/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 EMPENHO PARA O SERVIÇO DE REVISÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS:.......... ........GOL IYO 9647............. -ÓLEO DO MOTOR.................. 47,00 188,00
4.00 .......GOL IYO 9648............ -ÓLEO DO MOTOR................. 47,00 188,00
4.00 ........GOL IYO 9649........... -ÓLEO DO MOTOR................. 47,00 188,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/09/2018 EMPENHO PARA O SERVIÇO DE REVISÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS:.......... ........GOL IYO 9647............. -ÓLEO DO MOTOR.................. .......GOL IYO 9648............ -ÓLEO DO MOTOR................. ........GOL IYO 9649........... -ÓLEO DO MOTOR................. 564,00
25/10/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. 564,00
25/10/2018 Pagamento de Empenho 5513/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 564,00
TOTAL 564,00 564,00 564,00
SALDO A PAGAR 0,00