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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VANDERLISE BARBOSA MICHELON

Dados do Empenho
Número do empenho: 5592 Data de lançamento: 14/09/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Bolsa Família
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias
Fonte de Recurso: BL- GBF FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.50 DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:23 A 24/09/2018 MOTIVO:FADERGS:CAPACITAÇÃO DE ENTREVISTADORES DE FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO................... PORTARIA DE VIAGEM Nº047......... EMISSÃO DA PORTARIA:13/09/2018... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............ 250,00 375,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/09/2018 DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:23 A 24/09/2018 MOTIVO:FADERGS:CAPACITAÇÃO DE ENTREVISTADORES DE FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO................... PORTARIA DE VIAGEM Nº047......... EMISSÃO DA PORTARIA:13/09/2018... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............ 375,00
14/09/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 375,00
18/09/2018 ANULAÇÃO. -375,00
18/09/2018 MOTIVO:SRA.SABRINA DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SOLICITOU A ANULAÇÃO DO EMPENHO 5592/2018, POIS A PORTARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA FOI EMITIDA COM ERRO. -375,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00