PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 08/2018
NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS................... -572,60L DE GASOLINA(VEÍCULO VW/GOL IYO-9647).................
0,00
2.844,90
1.00
-617,44L DE GASOLINA(VEÍCULO VW/GOL IYO-9648).................
0,00
3.043,36
1.00
-647,61L DE GASOLINA(VEÍCULO VW/GOL IYO-9649).................
0,00
3.168,74
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/09/2018
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 08/2018
NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS................... -572,60L DE GASOLINA(VEÍCULO VW/GOL IYO-9647)................. -617,44L DE GASOLINA(VEÍCULO VW/GOL IYO-9648)................. -647,61L DE GASOLINA(VEÍCULO VW/GOL IYO-9649).................
9.057,00
18/09/2018
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ.
9.057,00
19/09/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5631/2018
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
9.057,00
TOTAL
9.057,00
9.057,00
9.057,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.