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Última atualização realizada em 20/04/2026 às 08:55.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5709 Data de lançamento: 26/09/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO,(COMP.AGOSTO/SET), REFERENTE AOS SEGUINTES NÚMEROS DE TELEFONE:... - 3327 1090..................... 198,98
1.00 - 3327 2717..................... 309,02
1.00 - 3327 2468..................... 430,57
1.00 - 3327 1198..................... 264,42
1.00 - 3327 1547..................... 377,95
1.00 - 3327 2710..................... 90,37
1.00 - 3327 2172(SET/18)............. 132,79

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/09/2018 PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO,(COMP.AGOSTO/SET), REFERENTE AOS SEGUINTES NÚMEROS DE TELEFONE:... - 3327 1090..................... - 3327 2717..................... - 3327 2468..................... - 3327 1198..................... - 3327 1547..................... - 3327 2710..................... - 3327 2172(SET/18)............. 1.804,10
26/09/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 1.804,10
27/09/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5709/2018 OI SA - 8968 1.804,10
TOTAL 1.804,10 1.804,10 1.804,10
SALDO A PAGAR 0,00