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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DIARIO SERV DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5714 Data de lançamento: 27/09/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade: UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Manutenção do Parque de Exposições
Conta de Despesa: 3390.39.90.00.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 11 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO,REF.A DIVULGAÇÃO DO EDITAL DA TP-011/2018(CONTRATO DE REPASSE OGU nº820253/2015-OPERAÇÃO 1023886-16 PROGRAMA TURISMO/MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS NO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS VICTOR HUGO BOROWISKI DE SALTO DO JACUÍ RS)........................ 899,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/09/2018 PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO,REF.A DIVULGAÇÃO DO EDITAL DA TP-011/2018(CONTRATO DE REPASSE OGU nº820253/2015-OPERAÇÃO 1023886-16 PROGRAMA TURISMO/MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS NO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS VICTOR HUGO BOROWISKI DE SALTO DO JACUÍ RS)........................ 899,28
27/09/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO. 899,28
27/09/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5714/2018 DIARIO SERV DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA - 11037 899,28
TOTAL 899,28 899,28 899,28
SALDO A PAGAR 0,00