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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5968 Data de lançamento: 28/09/2018
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção Ed. Inf. Creche - MDE
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folhaSETEMBRO/2018 970,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/09/2018 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folhaSETEMBRO/2018 970,00
28/09/2018 LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGTO COMP.SET/2018 CCS 970,00
28/09/2018 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Educ Infant MDE 77,60
28/09/2018 Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Educ Infant MDE 288,59
10/10/2018 Pagamento de Empenho 5968/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 603,81
TOTAL 970,00 970,00 970,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS contribuição dos segurados 28/09/2018 77,60 Lançada
BERS - Consignados 28/09/2018 288,59 Lançada
TOTAL   366,19