Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/09/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folhaSETEMBRO/2018 |
61.067,64 |
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| 28/09/2018 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGTO COMP.SET/2018 CCS |
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61.067,64 |
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| 28/09/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - RESCISÃO, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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5,33 |
| 28/09/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - 13º SALÁRIO RESCISÃO, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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33,33 |
| 28/09/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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65,29 |
| 28/09/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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1.048,99 |
| 28/09/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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1.344,06 |
| 28/09/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
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6.349,94 |
| 10/10/2018 |
Pagamento de Empenho 5982/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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52.220,70 |
| TOTAL |
61.067,64 |
61.067,64 |
61.067,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |