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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LUIZ FRANCISCO DA SILVA ALVES JUNIOR 98537709034

Dados do Empenho
Número do empenho: 599 Data de lançamento: 20/02/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS GOL PLACA IXE 3790 E GOL PLACA IWK 6920. CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE:................ - FILTRO DE ÓLEO................ 24,00 24,00
1.00 - CORREIA DENTADA............... 66,00 66,00
1.00 - CORREIA....................... 73,00 73,00
1.00 - CORREIA...................... 62,00 62,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/02/2018 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS GOL PLACA IXE 3790 E GOL PLACA IWK 6920. CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE:................ - FILTRO DE ÓLEO................ - CORREIA DENTADA............... - CORREIA....................... - CORREIA...................... 225,00
26/03/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. 225,00
26/03/2018 Pagamento de Empenho 599/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 225,00
TOTAL 225,00 225,00 225,00
SALDO A PAGAR 0,00