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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LUIZ FRANCISCO DA SILVA ALVES JUNIOR 98537709034

Dados do Empenho
Número do empenho: 600 Data de lançamento: 20/02/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA PAGTO PELO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS GOL PLACA IXE 3790 E GOL PLACA IWK 6920. CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE:............... - MÃO DE OBRA(TROCA DE ÓLEO/FILTRO).................... 30,00 30,00
1.00 - BALANCEAMENTO TENSOR.......... 141,00
1.00 - BALANCEAMENTO ACESSÓRIOS..... 64,00
1.00 - MÃO DE OBRA(TROCA DE CORREIAS) 130,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/02/2018 EMPENHO PARA PAGTO PELO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS GOL PLACA IXE 3790 E GOL PLACA IWK 6920. CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE:............... - MÃO DE OBRA(TROCA DE ÓLEO/FILTRO).................... - BALANCEAMENTO TENSOR.......... - BALANCEAMENTO ACESSÓRIOS..... - MÃO DE OBRA(TROCA DE CORREIAS) 365,00
23/02/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. 365,00
28/02/2018 Pagamento de Empenho 600/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 365,00
TOTAL 365,00 365,00 365,00
SALDO A PAGAR 0,00