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Última atualização realizada em 05/02/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CEMIS CENTRO MéDICO INTEGRADO NA SAúDE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6004 Data de lançamento: 28/09/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 14 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO COMPLEMENTAR PARA PAGTO. REFERENTE AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES HOSPITALARES E AFINS,NAS ÁREAS DE CLÍNICA MÉDICA,PEDIATRIA,CIRURGIA GERAL,GINECOLOGIA e OBSTETRÍCIA CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE DISPENSA Nº014/2017,JUSTIFICATIVA ART.24,IV DA LEI 8666/93 COM BASE NOS DECRETOS MUNICIPAIS DE Nº2747 e 2760/2017 e 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº195/2017.............. -PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018.................. 0,00 30.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/09/2018 EMPENHO COMPLEMENTAR PARA PAGTO. REFERENTE AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES HOSPITALARES E AFINS,NAS ÁREAS DE CLÍNICA MÉDICA,PEDIATRIA,CIRURGIA GERAL,GINECOLOGIA e OBSTETRÍCIA CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE DISPENSA Nº014/2017,JUSTIFICATIVA ART.24,IV DA LEI 8666/93 COM BASE NOS DECRETOS MUNICIPAIS DE Nº2747 e 2760/2017 e 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº195/2017.............. -PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018.................. 30.000,00
28/09/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. 30.000,00
28/09/2018 Pagamento de Empenho 6004/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 30.000,00
TOTAL 30.000,00 30.000,00 30.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.