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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JACSON FERNANDO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6019 Data de lançamento: 02/10/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade: Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 RESSARCIMENTO DE DESPESA NA FORMA DE AJUDA DE CUSTO,CONFORME ESPECIFICADO NO DECRETO MUNICIPAL Nº2496/2014.PAGAMENTO DE DESPESA COM REFEIÇÃO(ALMOÇO),REALIZADAS NO PERÍODO DE: 11,13,14,15,16,17,23,28/08/2018 E DIA 04,10/09/2018 RINCÃO DO IVAÍ; NOS DIAS 05,06/09/2018 CAPÃO BONITO;.................... 24,00 288,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/10/2018 RESSARCIMENTO DE DESPESA NA FORMA DE AJUDA DE CUSTO,CONFORME ESPECIFICADO NO DECRETO MUNICIPAL Nº2496/2014.PAGAMENTO DE DESPESA COM REFEIÇÃO(ALMOÇO),REALIZADAS NO PERÍODO DE: 11,13,14,15,16,17,23,28/08/2018 E DIA 04,10/09/2018 RINCÃO DO IVAÍ; NOS DIAS 05,06/09/2018 CAPÃO BONITO;.................... 288,00
08/10/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. 288,00
23/10/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6019/2018 JACSON FERNANDO DOS SANTOS - 448 288,00
TOTAL 288,00 288,00 288,00
SALDO A PAGAR 0,00