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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MARIO JUNIOR BRIXNER 01970442042

Dados do Empenho
Número do empenho: 6026 Data de lançamento: 02/10/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Apoio Financeiro na area educacional(AFM)
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PEÇAS DOS SEGUINTES VEÍCULOS:.......... ....MICRO-ÔNIBUS IRA 3082....... -IMPULSOR........................ 290,00 290,00
1.00 - KIT DE BUCHA................... 90,00 90,00
1.00 - ANEL TRAVA................... 60,00 60,00
4.00 - JOGO DE PALHETAS............... 176,00 704,00
1.00 - LÂMPADA H7 24 V............... 70,00 70,00
1.00 ......MICRO- ÔNIBUS ISB 7372..... - RELE LIMPADOR PARA BRISA...... 120,00 120,00
1.00 - RELE PISCA.................... 80,00 80,00
4.00 - LED TETO....................... 15,00 60,00
2.00 - LÂMPADA LED RÉ................ 20,00 40,00
4.00 - LÂMPADAS DE SINALIZAÇÃO........ 10,00 40,00
10.00 - LED DE SINALIZAÇÃO............. 15,00 150,00
2.00 - SOQUETE SINALEIRA.............. 5,00 10,00
2.00 ......MICRO ÔNIBUS IRE 8146...... - LED SINALEIRA DIANT........... 20,00 40,00
1.00 - LED PLACA..................... 10,00 10,00
2.00 - LÂMPADAS SINALEIRA FREIO...... 10,00 20,00
2.00 - FAROLETE LED................. 120,00 240,00
4.00 - LED TETO....................... 10,00 40,00
1.00 - MOTO BOMBA LIMP.24V........... 60,00 60,00
1.00 - LANTERNA PLACA............... 30,00 30,00
2.00 - SOQUETE SINALEIRA 5W.......... 15,00 30,00
1.00 - SIRENE DO RÉ.................. * ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO N°5686/18 PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO! 70,00 70,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/10/2018 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PEÇAS DOS SEGUINTES VEÍCULOS:.......... ....MICRO-ÔNIBUS IRA 3082....... -IMPULSOR........................ - KIT DE BUCHA................... - ANEL TRAVA................... - JOGO DE PALHETAS............... - LÂMPADA H7 24 V............... ......MICRO- ÔNIBUS ISB 7372..... - RELE LIMPADOR PARA BRISA...... - RELE PISCA.................... - LED TETO....................... - LÂMPADA LED RÉ................ - LÂMPADAS DE SINALIZAÇÃO........ - LED DE SINALIZAÇÃO............. - SOQUETE SINALEIRA.............. ......MICRO ÔNIBUS IRE 8146...... - LED SINALEIRA DIANT........... - LED PLACA..................... - LÂMPADAS SINALEIRA FREIO...... - FAROLETE LED................. - LED TETO....................... - MOTO BOMBA LIMP.24V........... - LANTERNA PLACA............... - SOQUETE SINALEIRA 5W.......... - SIRENE DO RÉ.................. * ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO N°5686/18 PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO! 2.254,00
02/10/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 2.254,00
02/10/2018 Pagamento de Empenho 6026/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.254,00
TOTAL 2.254,00 2.254,00 2.254,00
SALDO A PAGAR 0,00