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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GUILHERME DRUN 02802444018

Dados do Empenho
Número do empenho: 6097 Data de lançamento: 04/10/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SRVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA O VEÍCULO GOL IXR 6044;........... -PARACHOQUE DIANTEIRO (PINTADO);. 800,00 800,00
1.00 -BOMBA D`ÁGUA DO RESERVATORIO;... 40,00 40,00
1.00 -GRADE LATERAL (PARACHOQUE);..... 90,00 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/10/2018 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SRVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA O VEÍCULO GOL IXR 6044;........... -PARACHOQUE DIANTEIRO (PINTADO);. -BOMBA D`ÁGUA DO RESERVATORIO;... -GRADE LATERAL (PARACHOQUE);..... 930,00
16/10/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. 930,00
19/11/2018 Pagamento de Empenho 6097/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 930,00
TOTAL 930,00 930,00 930,00
SALDO A PAGAR 0,00