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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MARLI ANDRES 35815000000

Dados do Empenho
Número do empenho: 62 Data de lançamento: 22/01/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ASSESSORIA E CAPACITAÇÃO EM SISTEMAS QUE VISAM A CAPTAÇÃO DE RECURSOS,EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSES FEDERAIS,ESTADUAIS E AÇÕES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, POR INTERMÉDIO DO SISTEMA SICONV E OUTROS.(O SERVIÇO SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 31/03/2018(TRÊS MESES),CONTRATO Nº010/2018)...... 2.150,00 6.450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/01/2018 EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ASSESSORIA E CAPACITAÇÃO EM SISTEMAS QUE VISAM A CAPTAÇÃO DE RECURSOS,EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSES FEDERAIS,ESTADUAIS E AÇÕES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, POR INTERMÉDIO DO SISTEMA SICONV E OUTROS.(O SERVIÇO SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 02 DE JANEIRO A 31/03/2018(TRÊS MESES),CONTRATO Nº010/2018)...... 6.450,00
07/02/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO. 2.150,00
08/02/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 62/2018 - CONFORME NFPS Nº0028 SÉRIE T,COMPETÊNCIA JANEIRO/2018. MARLI ANDRES 35815000000 - 12511 2.150,00
28/02/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO. 2.150,00
06/03/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO CF. NF N° 0029/2018 PAGTO. REF. EMPENHO 62/2018 - FEVEREIRO/18 MARLI ANDRES 35815000000 - 12511 2.150,00
06/04/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO. 2.150,00
10/04/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 62/2018 - CONFORME NPS-e nº0030 SÉRIE T. MARLI ANDRES 35815000000 - 12511 2.150,00
TOTAL 6.450,00 6.450,00 6.450,00
SALDO A PAGAR 0,00