O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JULIANE BERTOLO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6300 Data de lançamento: 18/10/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade: Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA O RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA A SERVIDORA JULIANE BERTOLO,EM CURSO"DIALOGOS AMBIENTAIS-IX ENCONTRO SANTA CRUZ DO SUL",REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2018;.......... -CAFÉ,DIA 13/09/2018;....... 10,00 10,00
1.00 -ALMOÇO,DIA 13/09/2018;......... 16,99 16,99
1.00 -ALMOÇO, DIA 14/09/2018;..... 16,50 16,50
1.00 -JANTA,DIA 14/09/2018;....... 35,00 35,00
1.00 -HOSPEDAGEM,DIA 13/09/2018;.... 103,00 103,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/10/2018 EMPENHO PARA O RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA A SERVIDORA JULIANE BERTOLO,EM CURSO"DIALOGOS AMBIENTAIS-IX ENCONTRO SANTA CRUZ DO SUL",REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2018;.......... -CAFÉ,DIA 13/09/2018;....... -ALMOÇO,DIA 13/09/2018;......... -ALMOÇO, DIA 14/09/2018;..... -JANTA,DIA 14/09/2018;....... -HOSPEDAGEM,DIA 13/09/2018;.... 181,49
23/10/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 103,00
23/10/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 45,00
23/10/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 33,49
23/10/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6300/2018 JULIANE BERTOLO - 13027 181,49
TOTAL 181,49 181,49 181,49
SALDO A PAGAR 0,00