O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SIDINEI ROGéRIO PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 6347 Data de lançamento: 24/10/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Ampliação, conservação e melhoraramento do Prédios da Educação
Conta de Despesa: 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA REFORMA EMERGENCIAL,DAS ESCOLAS MUNICIPAIS;..................... -DESEMPENADEIRA DENT. 350X120 FLEXTOOLS;................... 43,90 43,90
1.00 -ESPAÇADOR PISO 1,5MM NACIONAL;.. 4,50 4,50
1.00 -LAMINA SERRA FERRO NICHOLSON 24D POL;.................. 5,40 5,40
1.00 -MARTELO BORRACHA 80MM CABO PLS ROMA;.................... 19,90 19,90
1.00 -NÍVEL DE ALUMÍNIO 18" PROF PARABONI;................... 37,50 37,50
1.00 -PRUMO FERRO FUNDIDO N4 PARABONI;................. 28,00 28,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/10/2018 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA REFORMA EMERGENCIAL,DAS ESCOLAS MUNICIPAIS;..................... -DESEMPENADEIRA DENT. 350X120 FLEXTOOLS;................... -ESPAÇADOR PISO 1,5MM NACIONAL;.. -LAMINA SERRA FERRO NICHOLSON 24D POL;.................. -MARTELO BORRACHA 80MM CABO PLS ROMA;.................... -NÍVEL DE ALUMÍNIO 18" PROF PARABONI;................... -PRUMO FERRO FUNDIDO N4 PARABONI;................. 139,20
30/10/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 139,20
21/11/2018 Pagamento de Empenho 6347/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 139,20
TOTAL 139,20 139,20 139,20
SALDO A PAGAR 0,00