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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: NERLI PEREIRA DE SOUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 666 Data de lançamento: 23/02/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Assistência e Proteção a Criança e Adolescente
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COZINHA,PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE...................... -CORTADOR E RALADOR DE LEGUMES... 6,00 6,00
1.00 -PEGADOR DE MASSA INOX 28,5CM.... 12,90 12,90
1.00 -JOGO DE TALHERES C/6 COLHERES DE MESA,6 COLHERES PARA CHÁ,6 FACAS E 6 GARFOS DE MESA............... 38,50 38,50
12.00 -COPOS ACRÍLICO 200ML............ 2,49 29,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2018 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COZINHA,PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE...................... -CORTADOR E RALADOR DE LEGUMES... -PEGADOR DE MASSA INOX 28,5CM.... -JOGO DE TALHERES C/6 COLHERES DE MESA,6 COLHERES PARA CHÁ,6 FACAS E 6 GARFOS DE MESA............... -COPOS ACRÍLICO 200ML............ 87,28
09/03/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... 87,28
10/04/2018 Pagamento de Empenho 666/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 87,28
TOTAL 87,28 87,28 87,28
SALDO A PAGAR 0,00