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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6672 Data de lançamento: 30/10/2018
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - FÉRIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS REF. salárioOUTUBRO/2018 1.122,42

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/10/2018 FERIAS REF. salárioOUTUBRO/2018 1.122,42
30/10/2018 LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO OUT/2018(CCS) 1.122,42
30/10/2018 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - RESCISÃO, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund FUNDEB 5,13
30/10/2018 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - 13º SALÁRIO RESCISÃO, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund FUNDEB 89,79
09/11/2018 Pagamento de Empenho 6672/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.027,50
TOTAL 1.122,42 1.122,42 1.122,42
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS contribuição dos segurados 30/10/2018 5,13 Lançada
INSS contribuição dos segurados 30/10/2018 89,79 Lançada
TOTAL   94,92