Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. salárioOUTUBRO/2018 |
59.417,81 |
|
|
| 30/10/2018 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO OUT/2018(CCS) |
|
59.417,81 |
|
| 30/10/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - RESCISÃO, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
|
|
30,03 |
| 30/10/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF (13º SALARIO NA RESCISÃO), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
|
|
59,57 |
| 30/10/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
|
|
65,29 |
| 30/10/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - 13º SALÁRIO RESCISÃO, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
|
|
253,37 |
| 30/10/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
|
|
910,42 |
| 30/10/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
|
|
1.048,99 |
| 30/10/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
|
|
5.816,75 |
| 09/11/2018 |
Pagamento de Empenho 6705/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
51.233,39 |
| TOTAL |
59.417,81 |
59.417,81 |
59.417,81 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |