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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTACOES MARTINELLI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6846 Data de lançamento: 08/11/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PRIMEIRA INF SUAS - CRIANÇA FELIZ

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ;.................. -Giz de cera colorido grande 3,95 59,25
5.00 -Jogo de boliche com 6 pinos e uma bola;........................ 49,00 245,00
10.00 -Massa de modelar colorida com 12 unidades;................ 3,50 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/11/2018 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O USO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ;.................. -Giz de cera colorido grande -Jogo de boliche com 6 pinos e uma bola;........................ -Massa de modelar colorida com 12 unidades;................ 339,25
22/11/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... 339,25
28/11/2018 Pagamento de Empenho 6846/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 339,25
TOTAL 339,25 339,25 339,25
SALDO A PAGAR 0,00