Exercício: 2018 | |
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
Número do empenho: | 6861 | Data de lançamento: | 09/11/2018 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
Unidade: | FUNDEB | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Educação Infantil | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - Pré-Escola- FUNDEB | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.03.00 - Oleo Diesel | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | FUNDEB |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 6 / 2017 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS 10/2018 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS.................. -577,72 LITROS DE DIESEL(ISZ8217) | 0,00 | 2.174,98 |
1.00 | -305,99 LITROS DE DIESEL(ISB7372) | 0,00 | 1.139,62 |
1.00 | -490,99 LITROS DE DIESEL(IRE8146) | 0,00 | 1.880,82 |
1.00 | -584,86 LITROS DE DIESEL(ISK8214) | 0,00 | 2.190,52 |
1.00 | -233 LITOS DE DIESEL(IKK1657) | 0,00 | 901,71 |
1.00 | -800,75 LITROS DE DIESEL(IUV5323) | 0,00 | 3.079,24 |
1.00 | -419,93 LITROS DE DIESEL(IXZ8712) | 0,00 | 1.616,15 |
1.00 | -971,19 LITROS DE DIESEL(IRA3082) | 0,00 | 3.679,36 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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09/11/2018 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS 10/2018 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS.................. -577,72 LITROS DE DIESEL(ISZ8217) -305,99 LITROS DE DIESEL(ISB7372) -490,99 LITROS DE DIESEL(IRE8146) -584,86 LITROS DE DIESEL(ISK8214) -233 LITOS DE DIESEL(IKK1657) -800,75 LITROS DE DIESEL(IUV5323) -419,93 LITROS DE DIESEL(IXZ8712) -971,19 LITROS DE DIESEL(IRA3082) | 16.662,40 | ||
09/11/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 16.662,40 | ||
09/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6861/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 | 16.662,40 | ||
TOTAL | 16.662,40 | 16.662,40 | 16.662,40 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |