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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6861 Data de lançamento: 09/11/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Pré-Escola- FUNDEB
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.03.00 - Oleo Diesel
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 6 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS 10/2018 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS.................. -577,72 LITROS DE DIESEL(ISZ8217) 0,00 2.174,98
1.00 -305,99 LITROS DE DIESEL(ISB7372) 0,00 1.139,62
1.00 -490,99 LITROS DE DIESEL(IRE8146) 0,00 1.880,82
1.00 -584,86 LITROS DE DIESEL(ISK8214) 0,00 2.190,52
1.00 -233 LITOS DE DIESEL(IKK1657) 0,00 901,71
1.00 -800,75 LITROS DE DIESEL(IUV5323) 0,00 3.079,24
1.00 -419,93 LITROS DE DIESEL(IXZ8712) 0,00 1.616,15
1.00 -971,19 LITROS DE DIESEL(IRA3082) 0,00 3.679,36

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/11/2018 PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS 10/2018 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS.................. -577,72 LITROS DE DIESEL(ISZ8217) -305,99 LITROS DE DIESEL(ISB7372) -490,99 LITROS DE DIESEL(IRE8146) -584,86 LITROS DE DIESEL(ISK8214) -233 LITOS DE DIESEL(IKK1657) -800,75 LITROS DE DIESEL(IUV5323) -419,93 LITROS DE DIESEL(IXZ8712) -971,19 LITROS DE DIESEL(IRA3082) 16.662,40
09/11/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 16.662,40
09/11/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6861/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 16.662,40
TOTAL 16.662,40 16.662,40 16.662,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.