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Última atualização realizada em 20/04/2026 às 08:55.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LUIZ ANTONIO PEREIRA DA ROCHA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6961 Data de lançamento: 21/11/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa: 3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA OFICINA TERAPEUTICA DE ATLETISMO E ORIENTAÇÃO;DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ/RS ATÉ A CIDADE DE SANTIAGO/RS,NOS DIAS 08 E 09/12/2018;ÔNIBUS COM CAPACIDADE DE 46 LUGARES;.................. 3.350,00 3.350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/11/2018 EMPENHO PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA OFICINA TERAPEUTICA DE ATLETISMO E ORIENTAÇÃO;DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ/RS ATÉ A CIDADE DE SANTIAGO/RS,NOS DIAS 08 E 09/12/2018;ÔNIBUS COM CAPACIDADE DE 46 LUGARES;.................. 3.350,00
13/12/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. 3.350,00
13/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6961/2018 LUIZ ANTONIO PEREIRA DA ROCHA - 9904 3.350,00
TOTAL 3.350,00 3.350,00 3.350,00
SALDO A PAGAR 0,00