Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/11/2018 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA(40 HORAS SEMANAIS) PELO PERÍODO DE 01/10 A 31/12/2018,CONFORME CONTRATO Nº166/2018, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº006/2018,DE ACORDO COM DECISÃO LIMINAR REF.AO PROCESSO JUDICIAL Nº9000255-15.2018.8.21.0161................ |
3.680,16 |
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| 22/11/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
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1.226,72 |
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| 22/11/2018 |
Cfe. INSS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 6974/2018, 13109 - ANDREA RODRIGUES DA SILVA |
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134,94 |
| 22/11/2018 |
Cfe. ISS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 6974/2018, 13109 - ANDREA RODRIGUES DA SILVA |
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61,34 |
| 04/12/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
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1.226,72 |
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| 04/12/2018 |
Cfe. INSS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 6974/2018, 13109 - ANDREA RODRIGUES DA SILVA |
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134,94 |
| 04/12/2018 |
Cfe. ISS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 6974/2018, 13109 - ANDREA RODRIGUES DA SILVA |
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61,34 |
| 18/12/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6974/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.030,44 |
| 18/12/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6974/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.030,44 |
| 28/12/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
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1.226,72 |
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| 28/12/2018 |
Cfe. INSS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 6974/2018, 13109 - ANDREA RODRIGUES DA SILVA |
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134,94 |
| 28/12/2018 |
Cfe. ISS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 6974/2018, 13109 - ANDREA RODRIGUES DA SILVA |
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61,34 |
| 28/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 6974/2018 - CONFORME RPA Nº005,COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018.
ANDREA RODRIGUES DA SILVA - 13109 |
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1.030,44 |
| TOTAL |
3.680,16 |
3.680,16 |
3.680,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |