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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ANDREA RODRIGUES DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6974 Data de lançamento: 22/11/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa: 3390.36.26.00.00.00 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 6 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA(40 HORAS SEMANAIS) PELO PERÍODO DE 01/10 A 31/12/2018,CONFORME CONTRATO Nº166/2018, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº006/2018,DE ACORDO COM DECISÃO LIMINAR REF.AO PROCESSO JUDICIAL Nº9000255-15.2018.8.21.0161................ 1.226,72 3.680,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/11/2018 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA(40 HORAS SEMANAIS) PELO PERÍODO DE 01/10 A 31/12/2018,CONFORME CONTRATO Nº166/2018, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº006/2018,DE ACORDO COM DECISÃO LIMINAR REF.AO PROCESSO JUDICIAL Nº9000255-15.2018.8.21.0161................ 3.680,16
22/11/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 1.226,72
22/11/2018 Cfe. INSS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 6974/2018, 13109 - ANDREA RODRIGUES DA SILVA 134,94
22/11/2018 Cfe. ISS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 6974/2018, 13109 - ANDREA RODRIGUES DA SILVA 61,34
04/12/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 1.226,72
04/12/2018 Cfe. INSS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 6974/2018, 13109 - ANDREA RODRIGUES DA SILVA 134,94
04/12/2018 Cfe. ISS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 6974/2018, 13109 - ANDREA RODRIGUES DA SILVA 61,34
18/12/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6974/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.030,44
18/12/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6974/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.030,44
28/12/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 1.226,72
28/12/2018 Cfe. INSS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 6974/2018, 13109 - ANDREA RODRIGUES DA SILVA 134,94
28/12/2018 Cfe. ISS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 6974/2018, 13109 - ANDREA RODRIGUES DA SILVA 61,34
28/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 6974/2018 - CONFORME RPA Nº005,COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018. ANDREA RODRIGUES DA SILVA - 13109 1.030,44
TOTAL 3.680,16 3.680,16 3.680,16
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS - MDE 22/11/2018 134,94 Lançada
ISS - MDE 22/11/2018 61,34 Lançada
INSS - MDE 04/12/2018 134,94 Lançada
ISS - MDE 04/12/2018 61,34 Lançada
INSS - MDE 28/12/2018 134,94 Lançada
ISS - MDE 28/12/2018 61,34 Lançada
TOTAL   588,84