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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DAIANE APARECIDA SIGNOR PEREIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6975 Data de lançamento: 22/11/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Assistência e Proteção a Criança e Adolescente
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA INFANTE ABRIGADO JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE;................... -CETOCONAZOL CREME;............ 9,90 9,90
1.00 -LORATADINA CP. 9,90 9,90
1.00 -SERENUS C/ 20CP;........... 44,90 44,90
1.00 -SERENUS C/ 20CP;......... 44,90 44,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/11/2018 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA INFANTE ABRIGADO JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE;................... -CETOCONAZOL CREME;............ -LORATADINA CP. -SERENUS C/ 20CP;........... -SERENUS C/ 20CP;......... 109,60
26/12/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... 109,60
03/04/2019 Pagamento de Empenho 6975/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 109,60
TOTAL 109,60 109,60 109,60
SALDO A PAGAR 0,00