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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: EDSON DA SILVA PEDROSO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6998 Data de lançamento: 26/11/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS UTILIZADOS NOS SEGUINTES VEÍCULOS:........................ .....MICRO-ÔNIBUS ISK 8214...... -ENGRENAGEM;.................. 45,00 45,00
2.00 -SOQUETE 7061;.............. 7,50 15,00
2.00 -LÂMPADA 69 24V;.............. 9,00 18,00
3.00 -PAINEL LAMINA;............. 1,00 3,00
1.00 -INDUTOR DE MOTOR LIMPADOR;..... 180,00 180,00
5.00 ....ÔNIBUS IKK 1657...... -PAINEL LAMINA;................ 1,00 5,00
1.00 ....MICRO-ÔNIBUS ISZ 8217..... -RELE TEMPORIZADOR LIMPADOR;.... 56,00 56,00
1.00 -LÂMPADA 1034 24V;............. 8,00 8,00
1.00 ....ÔNIBUS IUV 5323............ -ENGRENAGEM MOTOR;.............. 80,00 80,00
1.00 -RELÉ TEMPORIZADOR 24V;......... 50,00 50,00
1.00 ......KOMBI IPO 9822.......... -BUZINA 12V DUPLA;.............. 45,00 45,00
1.00 -RELÉ 12V;.................. 25,00 25,00
2.00 -LÂMPADA 14V 12V;............ 20,00 40,00
1.00 -LÂMPADA 69 12V;.............. 5,00 5,00
1.00 -INTERRUPTOR DE FREIO LIMPADOR SERVIÇOS;.................... 38,00 38,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/11/2018 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS UTILIZADOS NOS SEGUINTES VEÍCULOS:........................ .....MICRO-ÔNIBUS ISK 8214...... -ENGRENAGEM;.................. -SOQUETE 7061;.............. -LÂMPADA 69 24V;.............. -PAINEL LAMINA;............. -INDUTOR DE MOTOR LIMPADOR;..... ....ÔNIBUS IKK 1657...... -PAINEL LAMINA;................ ....MICRO-ÔNIBUS ISZ 8217..... -RELE TEMPORIZADOR LIMPADOR;.... -LÂMPADA 1034 24V;............. ....ÔNIBUS IUV 5323............ -ENGRENAGEM MOTOR;.............. -RELÉ TEMPORIZADOR 24V;......... ......KOMBI IPO 9822.......... -BUZINA 12V DUPLA;.............. -RELÉ 12V;.................. -LÂMPADA 14V 12V;............ -LÂMPADA 69 12V;.............. -INTERRUPTOR DE FREIO LIMPADOR SERVIÇOS;.................... 613,00
30/11/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 613,00
06/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6998/2018 EDSON DA SILVA PEDROSO - 4174 613,00
TOTAL 613,00 613,00 613,00
SALDO A PAGAR 0,00