O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTACOES MARTINELLI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7004 Data de lançamento: 27/11/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: BL- PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 6 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES JUNTO AOS GRUPOS DO SCFV E PAIF;................... -BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO;....... 18,80 18,80
10.00 -BORDADO INGLÊS COR BRANCO;..... 0,85 8,50
17.00 -CAIXAS EM MDF CRU 15 X 15X 8 CM; 6,20 105,40
5.00 -CORDA DE NYLON SOM CABO PLÁSTICO PRETO MEDINDO 2,5 METROS DE COMPRIMENTO;................. 6,80 34,00
2.00 -EVA ATOALHADO AZUL ESCURO;...... 3,76 7,52
2.00 -EVA ATOALHADO BRANCO;......... 3,76 7,52
2.00 -EVA ATOALHADO LILÁS;......... 3,76 7,52
2.00 -EVA ATOALHADO ROXO;.......... 3,76 7,52
2.00 -EVA ATOALHADO AMARELO;....... 3,76 7,52
2.00 -EVA ATOALHADO AZUL CLARO;..... 3,76 7,52
2.00 -EVA ATOALHADO BEGE;............ 3,76 7,52
2.00 -EVA ATOALHADO MARROM;........... 3,76 7,52
2.00 -EVA ATOALHADO PRETO;......... 3,76 7,52
2.00 -EVA ATOALHADO ROSA BEBÊ;....... 3,76 7,52
2.00 -EVA ATOALHADO ROSA PINK;....... 3,76 7,52
2.00 -EVA ATOALHADO VERDE CLARO;.... 3,76 7,52
2.00 -EVA ATOALHADO VERDE ESCURO;.... 3,76 7,52
2.00 -EVA ATOALHADO VERMELHO;.... 3,76 7,52
1.00 -EVA COM GLITER AMARELO;.... 3,98 3,98
1.00 -EVA COM GLITER MARROM;..... 3,98 3,98
1.00 -EVA COM GLITER ROSA BEBÊ;..... 3,98 3,98
1.00 -EVA COM GLITER VERDE CLARO;.... 3,98 3,98
2.00 -FIBRA A VÁCUO VIRGEM SILICONADA; 23,40 46,80
12.00 -FITA MIMOSA 7MM DE ESPESSURA COR VERDE MUSGO;............. 0,38 4,56
12.00 -FITA MIMOSA 7MM ESPESSURA COR VERMELHA;................. 0,38 4,56
2.50 -IMÃ AUTOADESIVO DE BORRACHA FLEXÍVEL TIRA MAGNÉTICA 1,5CM DE LARGURA E 1MM DE ESPESSURA;...... 29,40 73,50
7.50 -TECIDO ATOALHADO COR BEGE;..... 11,80 88,50
7.50 -TECIDO ATOALHADO COR MARROM ESCURO;..................... 11,80 88,50
7.50 -TECIDO ATOALHADO COR VERMELHO;.. 11,80 88,50
10.00 -TESOURA DE CORTE 19CM DE COMPRIMENTO;............. 6,95 69,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/11/2018 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES JUNTO AOS GRUPOS DO SCFV E PAIF;................... -BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO;....... -BORDADO INGLÊS COR BRANCO;..... -CAIXAS EM MDF CRU 15 X 15X 8 CM; -CORDA DE NYLON SOM CABO PLÁSTICO PRETO MEDINDO 2,5 METROS DE COMPRIMENTO;................. -EVA ATOALHADO AZUL ESCURO;...... -EVA ATOALHADO BRANCO;......... -EVA ATOALHADO LILÁS;......... -EVA ATOALHADO ROXO;.......... -EVA ATOALHADO AMARELO;....... -EVA ATOALHADO AZUL CLARO;..... -EVA ATOALHADO BEGE;............ -EVA ATOALHADO MARROM;........... -EVA ATOALHADO PRETO;......... -EVA ATOALHADO ROSA BEBÊ;....... -EVA ATOALHADO ROSA PINK;....... -EVA ATOALHADO VERDE CLARO;.... -EVA ATOALHADO VERDE ESCURO;.... -EVA ATOALHADO VERMELHO;.... -EVA COM GLITER AMARELO;.... -EVA COM GLITER MARROM;..... -EVA COM GLITER ROSA BEBÊ;..... -EVA COM GLITER VERDE CLARO;.... -FIBRA A VÁCUO VIRGEM SILICONADA; -FITA MIMOSA 7MM DE ESPESSURA COR VERDE MUSGO;............. -FITA MIMOSA 7MM ESPESSURA COR VERMELHA;................. -IMÃ AUTOADESIVO DE BORRACHA FLEXÍVEL TIRA MAGNÉTICA 1,5CM DE LARGURA E 1MM DE ESPESSURA;...... -TECIDO ATOALHADO COR BEGE;..... -TECIDO ATOALHADO COR MARROM ESCURO;..................... -TECIDO ATOALHADO COR VERMELHO;.. -TESOURA DE CORTE 19CM DE COMPRIMENTO;............. 752,32
30/11/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... 752,32
06/12/2018 Pagamento de Empenho 7004/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 752,32
TOTAL 752,32 752,32 752,32
SALDO A PAGAR 0,00