| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 7263 | Data de lançamento: | 28/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ed. Inf. Creche - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. salario NOVEMBRO/2018 | 645,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2018 | INSS PARTE PATRONAL REF. salario NOVEMBRO/2018 | 645,12 | ||
| 28/11/2018 | Liquidação folha de pagto comp. nov/2018(ccs) | 645,12 | ||
| 18/12/2018 | Pagamento de Empenho 7263/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 645,12 | ||
| TOTAL | 645,12 | 645,12 | 645,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||