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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CARLOS DEOCLECIO ANTUNES

Dados do Empenho
Número do empenho: 7323 Data de lançamento: 29/11/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção do Programa Saúde Bucal
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PSF - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS,JUNTO A UNIDADE DE ATENDIMENTO DO ESF PORTÃO E ESF RURAL;......................... -CONSERTO SUPORTE UNIDADE/REFLETOR;................ 180,00 180,00
1.00 -CONSERTO CADEIRA ODONTOLOGICA KAVO COM INSTALAÇÃO ELETRICA QUEIMADA;..................... 1.150,00 1.150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/11/2018 EMPENHO PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS,JUNTO A UNIDADE DE ATENDIMENTO DO ESF PORTÃO E ESF RURAL;......................... -CONSERTO SUPORTE UNIDADE/REFLETOR;................ -CONSERTO CADEIRA ODONTOLOGICA KAVO COM INSTALAÇÃO ELETRICA QUEIMADA;..................... 1.330,00
17/12/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. 1.330,00
19/12/2018 Pagamento de Empenho 7323/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.330,00
27/12/2018 Pagamento de Empenho 7323/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.330,00
27/12/2018 lançamento indevido -1.330,00
TOTAL 1.330,00 1.330,00 1.330,00
SALDO A PAGAR 0,00