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Última atualização realizada em 23/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7518 Data de lançamento: 11/12/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ - Programa de Melhorias do Acesso e Qualidade
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA NOV/2018 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 19319/14...................... 25,11
1.00 - 19319/01...................... 155,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/12/2018 PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA NOV/2018 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 19319/14...................... - 19319/01...................... 180,67
11/12/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 180,67
19/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7518/2018 COPREL COOPER DE ENERG E DES RURAL LTDA - 9200 180,67
TOTAL 180,67 180,67 180,67
SALDO A PAGAR 0,00