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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: NERLI PEREIRA DE SOUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7533 Data de lançamento: 13/12/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do PNAE
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PNAE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 10 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
84.00 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS(CRECHE)............... - CARNE DE FRANGO, TIPO COXA E SOBRE COXA, CONGELADA, COM ADIÇÃO DE ÁGUA DE NO MÁXIMO 6%, ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA, SEM MANCHAS ESVERDEADAS...EMB 1 KG 5,95 499,80
78.00 - BANANA CATURRA, FRUTO TAM PEQUENO, GRAU MEDIO DE MATURAÇÃO, SEM SUJIDADES E CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS À CASCA................. 1,99 155,22
49.00 - AÇUCAR TIPO CRISTAL GRANULADO, COR CLARA E SEM UMIDADE E SUJIDADE...UNIDADE DE ENTREGA: PACOTE DE 5KG.................... 1,95 95,55
3.00 - ACHOCOLATADO EM PÓ: INSTANTANEO, VITAMINADO, SOLUVEL EM LEITE E ÁGUA, CONTENDO INGREDIENTES BÁSICOS.EMB SECA DE 400GR........................... 2,59 7,77
55.00 - ARROZ BRANCO TIPO I,BENEFICIADO, POLIDO CLASSE LONGO FINO,SEM SUJIDADES.UNID DE ENTREGA: 5KG.................... 2,10 115,50
3.00 - CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ. EMB D COM PESO LIQUIDO DE 200GR........... 9,89 29,67
7.00 - FERMENTO EM PÓ QUIMICO, EMB DE 100GR............................ 2,05 14,35
2.00 - LENTILHA GRAÚDA TIPO 1. EMB.CONTENDO PESO LIQUIDO DE 500 GR............................... 9,17 18,34
20.00 - OLEO DE SOJA VEGETAL, ISENTO DE CONSERVANTES QUÍMICOS, LIVRE DE RANÇO- EMBALAGEM PRIMÁRIA PLÁSTICO ATOXICO(PET) CONTENDO 900ML CADA...................... 3,49 69,80
16.00 - PÓ PARA PUDIM, EMBALAGEM PLASTICA DE 1 KG(SABORES CHOCOLATE, BAUNILHA E MORANGO).. 6,90 110,40
3.00 - SAL REFINADO PACT 1KG.......... 0,98 2,94
4.00 - VINAGRE DE MAÇA. EMBALAGEM DE 750 ML......................... 2,58 10,32
26.00 - CEREAL MATINAL,FLOCOS DE MILHO COM AÇUCAR, FORTIFICADOS COM VITAMINAS E MINERAIS............. 6,09 158,34

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/12/2018 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS(CRECHE)............... - CARNE DE FRANGO, TIPO COXA E SOBRE COXA, CONGELADA, COM ADIÇÃO DE ÁGUA DE NO MÁXIMO 6%, ASPECTO PRÓPRIO, NÃO AMOLECIDA NEM PEGAJOSA, COR PRÓPRIA, SEM MANCHAS ESVERDEADAS...EMB 1 KG - BANANA CATURRA, FRUTO TAM PEQUENO, GRAU MEDIO DE MATURAÇÃO, SEM SUJIDADES E CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS À CASCA................. - AÇUCAR TIPO CRISTAL GRANULADO, COR CLARA E SEM UMIDADE E SUJIDADE...UNIDADE DE ENTREGA: PACOTE DE 5KG.................... - ACHOCOLATADO EM PÓ: INSTANTANEO, VITAMINADO, SOLUVEL EM LEITE E ÁGUA, CONTENDO INGREDIENTES BÁSICOS.EMB SECA DE 400GR........................... - ARROZ BRANCO TIPO I,BENEFICIADO, POLIDO CLASSE LONGO FINO,SEM SUJIDADES.UNID DE ENTREGA: 5KG.................... - CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ. EMB D COM PESO LIQUIDO DE 200GR........... - FERMENTO EM PÓ QUIMICO, EMB DE 100GR............................ - LENTILHA GRAÚDA TIPO 1. EMB.CONTENDO PESO LIQUIDO DE 500 GR............................... - OLEO DE SOJA VEGETAL, ISENTO DE CONSERVANTES QUÍMICOS, LIVRE DE RANÇO- EMBALAGEM PRIMÁRIA PLÁSTICO ATOXICO(PET) CONTENDO 900ML CADA...................... - PÓ PARA PUDIM, EMBALAGEM PLASTICA DE 1 KG(SABORES CHOCOLATE, BAUNILHA E MORANGO).. - SAL REFINADO PACT 1KG.......... - VINAGRE DE MAÇA. EMBALAGEM DE 750 ML......................... - CEREAL MATINAL,FLOCOS DE MILHO COM AÇUCAR, FORTIFICADOS COM VITAMINAS E MINERAIS............. 1.288,00
14/12/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 1.288,00
18/12/2018 Pagamento de Empenho 7533/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.288,00
TOTAL 1.288,00 1.288,00 1.288,00
SALDO A PAGAR 0,00