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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: EDSON DA SILVA PEDROSO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7566 Data de lançamento: 14/12/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 1254 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LÂMPADA 1141 24V 10,00 10,00
1.00 LÂMPADA DE 1034 24V 10,00 10,00
1.00 LÂMPADA 24V 8,00 8,00
5.00 FIO 4MM 5,00 25,00
3.00 FUSIVEL LÂMINA 1,00 3,00
1.00 RELÉ 24V 28,00 28,00
1.00 RELÉ 90,00 90,00
3.00 FUSÍVEL LÂMINA Finalidade: PEÇAS PARA VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MICRO-ÔNIBUS IUV-5323. 1,00 3,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/12/2018 LÂMPADA 1141 24V LÂMPADA DE 1034 24V LÂMPADA 24V FIO 4MM FUSIVEL LÂMINA RELÉ 24V RELÉ FUSÍVEL LÂMINA Finalidade: PEÇAS PARA VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MICRO-ÔNIBUS IUV-5323. 177,00
20/12/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 177,00
20/12/2018 Pagamento de Empenho 7566/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 177,00
TOTAL 177,00 177,00 177,00
SALDO A PAGAR 0,00