| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EDSON DA SILVA PEDROSO |
| Número do empenho: | 7567 | Data de lançamento: | 14/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 1254 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO ELÉTRICO SINALIZAÇÃO T | 240,00 | 240,00 |
| 1.00 | SERVIÇO ELÉTRICO COMANDO PORTA Finalidade: MÃO DE OBRA PARA VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MICRO-ÔNIBUS IUV-5323. | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2018 | SERVIÇO ELÉTRICO SINALIZAÇÃO T SERVIÇO ELÉTRICO COMANDO PORTA Finalidade: MÃO DE OBRA PARA VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MICRO-ÔNIBUS IUV-5323. | 420,00 | ||
| 20/12/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 420,00 | ||
| 20/12/2018 | Pagamento de Empenho 7567/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 420,00 | ||
| TOTAL | 420,00 | 420,00 | 420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||