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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: EDSON DA SILVA PEDROSO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7572 Data de lançamento: 14/12/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 1254 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 LÂMPADA 1141 12V 6,00 12,00
2.00 LÂMPADA 1034 12V 6,00 12,00
1.00 RELÉ PISCA Finalidade: PEÇAS PARA VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR KOMBI IPO-9822 25,00 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/12/2018 LÂMPADA 1141 12V LÂMPADA 1034 12V RELÉ PISCA Finalidade: PEÇAS PARA VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR KOMBI IPO-9822 49,00
20/12/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 49,00
20/12/2018 Pagamento de Empenho 7572/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 49,00
TOTAL 49,00 49,00 49,00
SALDO A PAGAR 0,00