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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JOSE ALVES DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7586 Data de lançamento: 14/12/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa: 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 1319 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO À SALA DE COORDENAÇÃO DO NAAB A NAS SALAS DE OFICINAS TERAPEUTICAS DO NAAB;.................... -MESA DE REUNIAO RETANGULAR – T;.. 1.790,00 1.790,00
20.00 CADEIRA POLIPROPILENO BRANCA, 50,00 1.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/12/2018 EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO À SALA DE COORDENAÇÃO DO NAAB A NAS SALAS DE OFICINAS TERAPEUTICAS DO NAAB;.................... -MESA DE REUNIAO RETANGULAR – T;.. CADEIRA POLIPROPILENO BRANCA, 2.790,00
24/12/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. 2.790,00
26/12/2018 Pagamento de Empenho 7586/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.790,00
TOTAL 2.790,00 2.790,00 2.790,00
SALDO A PAGAR 0,00