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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7592 Data de lançamento: 14/12/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: FORTALECIMENTO GESTÃO VISA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 1244 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 EMPENHO PARA OS SERVIÇOS DE:............................. -MONTAGEM DE PNEUS GOL IXE-3790;.. 10,00 20,00
1.00 -GEOMETRIA GOL IXE-3790;....... 60,00 60,00
2.00 -CAMBAGEM DE PNEUS GOL IXE-3790;.................... 90,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/12/2018 EMPENHO PARA OS SERVIÇOS DE:............................. -MONTAGEM DE PNEUS GOL IXE-3790;.. -GEOMETRIA GOL IXE-3790;....... -CAMBAGEM DE PNEUS GOL IXE-3790;.................... 260,00
24/12/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. 260,00
26/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7592/2018 ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA ME - 12125 260,00
TOTAL 260,00 260,00 260,00
SALDO A PAGAR 0,00