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Última atualização realizada em 22/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LUIZ ANTONIO PEREIRA DA ROCHA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7596 Data de lançamento: 14/12/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa: 3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE NAVETUR LOCADO NO DIA 23/11/2018,PARA LEVAR OS ALUNOS COM DESTINO A SÃO MIGUEL DAS MISSÕES/RS;.................... 1.650,00 1.650,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/12/2018 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE NAVETUR LOCADO NO DIA 23/11/2018,PARA LEVAR OS ALUNOS COM DESTINO A SÃO MIGUEL DAS MISSÕES/RS;.................... 1.650,00
17/12/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 1.650,00
19/12/2018 Pagamento de Empenho 7596/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.650,00
TOTAL 1.650,00 1.650,00 1.650,00
SALDO A PAGAR 0,00