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Última atualização realizada em 19/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: R PEDROSO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7633 Data de lançamento: 14/12/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA O SVÇ. DE CONSERTO DE RADIADOR DO VEÍCULO VAN DUCATO IUX 8797;REALIZADO NO DIA 11/12/2018,SENDO QUE O VEÍCULO PRECISOU SER REBOCADO DA BR NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS;....... -CONSERTO RADIADOR;.............. 380,00 380,00
1.00 -MÃO DE OBRA;................... 280,00 280,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/12/2018 EMPENHO PARA O SVÇ. DE CONSERTO DE RADIADOR DO VEÍCULO VAN DUCATO IUX 8797;REALIZADO NO DIA 11/12/2018,SENDO QUE O VEÍCULO PRECISOU SER REBOCADO DA BR NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS;....... -CONSERTO RADIADOR;.............. -MÃO DE OBRA;................... 660,00
24/12/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. 660,00
26/12/2018 Pagamento de Empenho 7633/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 660,00
TOTAL 660,00 660,00 660,00
SALDO A PAGAR 0,00