| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: R PEDROSO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 7634 | Data de lançamento: | 14/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O VEÍCULO VAN DUCATO IUX 8797;QUE NO DIA 11/12/2018 PRECISOU SER REBOCADO DA BR NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS;....................... -ADITIVO RADIADOR;............... | 35,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2018 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O VEÍCULO VAN DUCATO IUX 8797;QUE NO DIA 11/12/2018 PRECISOU SER REBOCADO DA BR NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS;....................... -ADITIVO RADIADOR;............... | 70,00 | ||
| 24/12/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 70,00 | ||
| 26/12/2018 | Pagamento de Empenho 7634/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||