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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LORIDES TRINDADE RODRIGUES

Dados do Empenho
Número do empenho: 7644 Data de lançamento: 14/12/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: FORTALECIMENTO GESTÃO VISA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO PARA O VEÍCULO GOL IXE 3790;............................ -SERVIÇO(MÃO DE OBRA);.......... 60,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/12/2018 EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO PARA O VEÍCULO GOL IXE 3790;............................ -SERVIÇO(MÃO DE OBRA);.......... 60,00
28/12/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. 60,00
28/12/2018 Pagamento de Empenho 7644/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 60,00
28/12/2018 lançamento indevido -60,00
24/01/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7644/2018 LORIDES TRINDADE RODRIGUES - 9892 60,00
TOTAL 60,00 60,00 60,00
SALDO A PAGAR 0,00