O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 24/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7790 Data de lançamento: 21/12/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ - Programa de Melhorias do Acesso e Qualidade
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO COMP.OUTUBRO/2018, REFERENTE AOS SEGUINTES NÚMEROS DE TELEFONE:... - 3327 1090..................... 159,08
1.00 - 3327 2172...................... 145,99
1.00 - 3327 1198...................... 216,51

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/12/2018 PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO COMP.OUTUBRO/2018, REFERENTE AOS SEGUINTES NÚMEROS DE TELEFONE:... - 3327 1090..................... - 3327 2172...................... - 3327 1198...................... 521,58
21/12/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 521,58
26/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7790/2018 OI SA - 8968 521,58
TOTAL 521,58 521,58 521,58
SALDO A PAGAR 0,00