| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7999 | Data de lançamento: | 27/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSÍDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUBSÍDIOS REF. salarioDezembro/2018 | 6.463,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2018 | SUBSÍDIOS REF. salarioDezembro/2018 | 6.463,11 | ||
| 27/12/2018 | Liquidaçao folha de pagto comp.dezembro/18 | 6.463,11 | ||
| 27/12/2018 | Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Subsídios | 22,00 | ||
| 27/12/2018 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Subsídios | 710,94 | ||
| 27/12/2018 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Subsídios | 712,49 | ||
| 28/12/2018 | Pagamento de Empenho 7999/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.017,68 | ||
| TOTAL | 6.463,11 | 6.463,11 | 6.463,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| PROVIDA - SIGESC | 27/12/2018 | 22,00 | Lançada | |
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS | 27/12/2018 | 710,94 | Lançada | |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO | 27/12/2018 | 712,49 | Lançada | |
| TOTAL | 1.445,43 |