| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8094 | Data de lançamento: | 27/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS REF. Rescisões Dezembro/2018 | 33.067,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2018 | FERIAS REF. Rescisões Dezembro/2018 | 33.067,02 | ||
| 27/12/2018 | folha de pagto rescisão | 33.067,02 | ||
| 27/12/2018 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - 13º SALÁRIO RESCISÃO, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Contr. EFund MDE | 128,27 | ||
| 27/12/2018 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Contr. EFund MDE | 567,97 | ||
| 27/12/2018 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - RESCISÃO, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Contr. EFund MDE | 1.982,83 | ||
| 28/12/2018 | Pagamento de Empenho 8094/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 30.387,95 | ||
| TOTAL | 33.067,02 | 33.067,02 | 33.067,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS contribuição dos segurados | 27/12/2018 | 128,27 | Lançada | |
| BERS - Consignados | 27/12/2018 | 567,97 | Lançada | |
| INSS contribuição dos segurados | 27/12/2018 | 1.982,83 | Lançada | |
| TOTAL | 2.679,07 |