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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 84 Data de lançamento: 25/01/2018
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ - Programa de Melhorias do Acesso e Qualidade
Conta de Despesa: 3390.39.11.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 20 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO MENSAL PELO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO E LOCAÇÃO DE SOFTWERES UTILIZADOS NOS DIVERSOS SETORES DAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE CONTROLE E ATENDIMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE(LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SEGUINTES SOFTWERES PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MAIO/2018,CONFORME TP-020/2014 E 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº090/2014....................... -SOFTWER DE MEDICAMENTOS R$ 838,50 MENSAL.................... -SOFTWER DE ATENDIMENTO AMBULATORIA 1.497,32 7.486,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/01/2018 EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO MENSAL PELO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO E LOCAÇÃO DE SOFTWERES UTILIZADOS NOS DIVERSOS SETORES DAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE CONTROLE E ATENDIMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE(LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SEGUINTES SOFTWERES PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MAIO/2018,CONFORME TP-020/2014 E 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº090/2014....................... -SOFTWER DE MEDICAMENTOS R$ 838,50 MENSAL.................... -SOFTWER DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL R$ 539,03 MENSAL.... -SOFTWER DE BENEFÍCIOS R$119,79 MENSAL........................... 7.486,60
06/02/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. 1.497,32
07/02/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 84/2018 - CONFORME NFS-e nº201808672,COMPETÊNCIA JANEIRO/2018. DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP - 11637 1.497,32
05/03/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. 1.497,32
12/03/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 84/2018 - CONFORME NFS-e nº201800000008855,COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2018. DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP - 11637 1.497,32
02/04/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. 1.497,32
04/04/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 84/2018 - CONFORME NFS-e nº 201800000009061,COMPETÊNCIA MARÇO/2018. DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP - 11637 1.497,32
25/04/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. 1.497,32
04/05/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 84/2018 - CONFORME NFS-e nº201800000009204,COMPETÊNCIA ABRIL/2018. DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP - 11637 1.497,32
04/06/2018 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. 1.497,32
07/06/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 84/2018 - CONFORME NFS-e nº201800000009345,COMPETÊNCIA MAIO/2018. DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP - 11637 1.497,32
TOTAL 7.486,60 7.486,60 7.486,60
SALDO A PAGAR 0,00