| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 891 | Data de lançamento: | 26/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DSDSDSD folhapagamentofev2018 | 1.752,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2018 | DSDSDSD folhapagamentofev2018 | 1.752,89 | ||
| 26/02/2018 | Liquidação Folha de pagto comp.fev/2018 - efetivos e cons tut | 1.752,89 | ||
| 26/02/2018 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Servidores Educação FUNDEB | 433,99 | ||
| 01/03/2018 | Pagamento de Empenho 891/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.318,90 | ||
| TOTAL | 1.752,89 | 1.752,89 | 1.752,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CEF - Consignados | 26/02/2018 | 433,99 | Lançada | |
| TOTAL | 433,99 |