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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 925 Data de lançamento: 26/02/2018
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - FÉRIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS REF. folhapagamentofev2018 1.282,77

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2018 FERIAS REF. folhapagamentofev2018 1.282,77
26/02/2018 Liquidação folha pagto comp.fevereiro/2018 - Ccs 1.282,77
01/03/2018 Pagamento de Empenho 925/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.282,77
TOTAL 1.282,77 1.282,77 1.282,77
SALDO A PAGAR 0,00