| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 10 | Data de lançamento: | 07/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.39.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO,REFERENTE AOS SEGUINTES NÚMEROS DE TELEFONE:... - 3327 1085(NOV/18)............. | 482,38 | |
| 1.00 | - 3327 1382(OUT/18)............ | 134,73 | |
| 1.00 | - 3327 1382(NOV/18).............. | 84,72 | |
| 1.00 | - 3327 1396(NOV/18).............. | 166,65 | |
| 1.00 | - 3327 1452(OUT/18)............. | 180,60 | |
| 1.00 | - 3327 1452(NOV/18).............. | 125,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2019 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO,REFERENTE AOS SEGUINTES NÚMEROS DE TELEFONE:... - 3327 1085(NOV/18)............. - 3327 1382(OUT/18)............ - 3327 1382(NOV/18).............. - 3327 1396(NOV/18).............. - 3327 1452(OUT/18)............. - 3327 1452(NOV/18).............. | 1.174,53 | ||
| 07/01/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 1.174,53 | ||
| 08/01/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10/2019 OI SA - 8968 | 1.174,53 | ||
| TOTAL | 1.174,53 | 1.174,53 | 1.174,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||