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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10 Data de lançamento: 07/01/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa: 3390.92.39.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO,REFERENTE AOS SEGUINTES NÚMEROS DE TELEFONE:... - 3327 1085(NOV/18)............. 482,38
1.00 - 3327 1382(OUT/18)............ 134,73
1.00 - 3327 1382(NOV/18).............. 84,72
1.00 - 3327 1396(NOV/18).............. 166,65
1.00 - 3327 1452(OUT/18)............. 180,60
1.00 - 3327 1452(NOV/18).............. 125,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/01/2019 PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO,REFERENTE AOS SEGUINTES NÚMEROS DE TELEFONE:... - 3327 1085(NOV/18)............. - 3327 1382(OUT/18)............ - 3327 1382(NOV/18).............. - 3327 1396(NOV/18).............. - 3327 1452(OUT/18)............. - 3327 1452(NOV/18).............. 1.174,53
07/01/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 1.174,53
08/01/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10/2019 OI SA - 8968 1.174,53
TOTAL 1.174,53 1.174,53 1.174,53
SALDO A PAGAR 0,00