| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
| Número do empenho: | 1069 | Data de lançamento: | 26/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | AMORTIZAÇÃO PASSIVO AUTUARIAL | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇAO DO PASSIVO ATUARIAL | ||||
| Natureza da despesa: | FPSM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHAfevereiro2019 | 825,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2019 | FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHAfevereiro2019 | 825,84 | ||
| 26/02/2019 | liquidação folha de pagto comp. fev/2019 | 825,84 | ||
| 20/03/2019 | Pagamento de Empenho 1069/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 825,84 | ||
| TOTAL | 825,84 | 825,84 | 825,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||