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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1137 Data de lançamento: 26/02/2019
Tipo de empenho: INSS A PAGAR
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: INSS
Fonte de Recurso: PRIMEIRA INF SUAS - CRIANÇA FELIZ

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Empenho ref. patronal: FOLHAfevereiro2019 216,34

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2019 Empenho ref. patronal: FOLHAfevereiro2019 216,34
26/02/2019 liquidação folha de pagto comp. fev/2019 216,34
26/02/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Programa Primeira Infância 41,89
19/03/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1137/2019 INSS - 9672 174,45
TOTAL 216,34 216,34 216,34
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 26/02/2019 41,89 Lançada
TOTAL   41,89