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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1238 Data de lançamento: 26/02/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA AGRICULTURA
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA
Função: Agricultura
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Secretaria da Agricultura
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 PROCESSO DE N° 036/2019......... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELO VEÍCUL(RETROESCAVADEIRA).... -DENTES DE CONCHA DE RETRO-7563;. 130,00 650,00
10.00 -PARAFUSOS 3/4 X 4 CR;......... 6,00 60,00
4.00 -PARAFUSOS 3" ................. 5,00 20,00
1.00 -COLA TRAVA 8F;................. 20,00 20,00
1.00 -PINO DE CENTRO;............... 25,00 25,00
2.00 -TRAVAS PINO MOLAS;.............. 9,00 18,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2019 PROCESSO DE N° 036/2019......... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELO VEÍCUL(RETROESCAVADEIRA).... -DENTES DE CONCHA DE RETRO-7563;. -PARAFUSOS 3/4 X 4 CR;......... -PARAFUSOS 3" ................. -COLA TRAVA 8F;................. -PINO DE CENTRO;............... -TRAVAS PINO MOLAS;.............. 793,00
04/06/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA SR.VILNEI NEU 793,00
05/06/2019 Pagamento de Empenho 1238/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 793,00
TOTAL 793,00 793,00 793,00
SALDO A PAGAR 0,00